大家好,今天小编来为大家解答用友t3结转损益时出现负数这个问题,用友t3结转期间损益很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

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期初余额怎么会有负数不能,在用友录入期初余额数据前为什么原材料有负数改用友成品退货流程用友t3怎样做销售退款用友t3公式编辑,数值出现负数时,如何修改公式期初余额怎么会有负数不能,在用友录入期初余额数据前为什么原材料有负数改先看看上年的年末数是否调平,试算平衡是否使用恰当。若证实上年末余额也就是今年期初余额是负数的话,楼主可以试试将输入方式改成英文版,英文版下应该是可以录入的

原材料出现负数的原因可能是以前年度原材料出库时出超了而后续年度又没有再补进材料。楼主需要盘点一下库存,查看一下原材料是否真的出超,为负数

用友成品退货流程1、产品全部退货,打开销售管理,找到要退货的“销货单”,

点击生单-“生成销货单(销售退货)”,

生成的销货单为红字负数即代表退货,并对生成的单据进行审核,

2、退部分货与部分款客户款已经全部结清,发现有5个产品有质量问题,需要退5个产品的货与款,点击销售管理中的退货单,

选择要退货的客户,点击选单,进入“选销货单”界面,选择好需要退货的5个产品,并点击确定,

退货单数量与金额为负数,即代表要退的货与款

对以上单据审核后,即代表货已退,但还得来处理退款,点击“往来管理”-“收款单”

进入收款单界面,录入要退款的客户,选单,选择要退款的单据,

选择确定后,输入要退的现金并点分摊,保存并审核。

用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)

b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款

红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

用友t3公式编辑,数值出现负数时,如何修改公式我的体会是:如果仅仅是正负数相对错误,一般是打开报表,转换为“格式”状态“,点击出现错误的单元格,在公式编辑界面中显示公式,在公式最前面添个”-“号,单击”确定“就可以了。

(参加讨论)

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

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