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1.首先,确认本月所有的进货、销售、退货等业务单据都已经全部录入系统,并经过审核、记账、凭证处理等步骤。

2.对库存进行盘点,确认实际库存与系统库存一致,或者进行调整处理。

3.根据实际情况,对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等进行调整。

4.根据本月的业务情况,进行成本核算,确定本月的成本费用,并进行结转处理。

5.根据本月的业务情况,进行销售费用及管理费用的核算,确定本月的费用总额,并进行结转处理。

6.对本月的利润进行核算,确认是否达到预期目标,并进行相关的分析和决策。

7.最后,进行月末结账处理,生成各项报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等,以便进行财务分析和决策。

以上就是用友U8存货核算月末结账的基本步骤,需要根据具体情况进行适当调整。

为什么用友t3导出财务报表里面会有预付账款预收账款使用友T3导出财务报表时出现预付账款和预收账款的原因可能有以下几点:1.公司在业务运作中,可能存在与供应商之间的交易,预付账款是指公司提前支付给供应商的货款或服务费用。预付账款通常会在未来收到货物或服务时进行冲销。2.公司在业务运作中,可能存在与客户之间的交易,预收账款是指客户提前支付给公司的货款或服务费用。预收账款通常会在提供货物或服务后进行冲销。3.在财务报表中,预付账款和预收账款是流动资产和流动负债的一部分,通常在资产负债表和现金流量表中反映。预付账款反映了公司支付给供应商但尚未收到货物或服务的资金;预收账款反映了公司提前收到客户付款但尚未提供货物或服务的资金。需要注意的是,预付账款和预收账款可能会对公司的资金流动和现金流量产生影响,因此在财务分析和决策中需要进行合理的管理和控制。

用友软件预付冲应付问题撤销转账,需在应付管理里的‘其他处理’下的取消操作里,选择转账,然后找到你转账的记录,点击确认

t3用友财务报表与总账不符你好!看下有没有记账,公式是否正确,如果不对的话,可以修改的,

有的公司是直接取期末的余额,也有的公司预付+应付的借方

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