用友通t3如何反结账用友t3如何年结
大家好,关于用友通t3如何反结账很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于用友t3如何年结的知识,希望对各位有所帮助!
本文目录
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核用友T3如何反记账用友t3怎么反结账用友T3如何反记帐、反结帐、反审核用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
用友T3如何反记账在用友T3中,反记账的操作如下:
1.登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。
2.在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。
3.在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。
4.系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。
5.反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。
注意事项:
1.反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。
2.反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。
用友t3怎么反结账步骤/方式1
点开总账系统,点击【月末结账】
步骤/方式2
选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;
步骤/方式3
输入登录操作员的密码,【确定】即可
步骤/方式4
确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。